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內部稽核
 

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部稽核之組織及運作 : : : : : :
內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會;定期向監察人報告稽核業務,並列席董事會例行會議報告。
內部稽核工作-對內部控制制度進行檢查,衡量現行政策、程序有效性及遵循程度,協助董事會及管理階層者檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部稽核藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

97年內部控制聲明書
97年內部控制聲明書檔案開啟。...

 

98年內部控制聲明書

98年內部控制聲明書檔案開啟。...

   
 
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